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上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 12月 2日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称为“众华所”)为公司 2024年度审计机构,上述事项尚需提交公司股东大会审议。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013年 12月 2日,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室,首席合伙人为陆士敏。2023年度末合伙人数量为 65人,注册会计师人数为 351人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 150人。2023年收入总额为 58,278.95万元,审计业务收入为 45,825.20万元,证券业务收入为 15,981.91万元。上年度(2023年)上市公司审计客户家数为 70家,挂牌公司审计客户家数为 90家。
众华所的职业风险基金上年度年末数为 0万元,购买职业保险累计赔偿限额 20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况包括山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案和宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。
众华所最近三年受到行政处罚 1次、行政监管措施 5次,未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次(涉及 3人)和行政监管措施 13次(涉及 22人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
项目合伙人孙立倩,2000年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1997年开始在众华所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署 5家上市公司审计报告。签字注册会计师杨格敏,2019年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年开始在众华所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,截至本公告日,近三年签署 2家上市公司审计报告。项目质量复核人陆友毅,1997年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在众华所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,截至本公告日,近三年复核 2家上市公司审计报告。
公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘众华所为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
2024年 12月 2日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》,同意续聘众华所为公司 2024年度审计机构,同意将该议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议并提请股东大会授权管理层根据 2024年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与众华所协商确定 2024年度审计费用并签署相关协议。
2024年 12月 2日,公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》,监事会认为:众华所在聘任期间切实履行了审计职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告,具备独立性和专业胜任能力,能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性,监事会一致同意公司续聘其为公司 2024年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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